香港公司:稅賦申報與制度解析
台商使用香港公司,規劃全球投資佈局,或營運國際貿易,可說是很常見的規劃架構,然而,許多台商對於香港公司的稅制感到陌生,甚至經常將在港收入,誤以為是非在港收入,導致申報錯誤,甚至長年報零。
• 課程時間: 2023/03/13 (星期一) PM 1:30~PM3:30
• 課程費用:NT$1500
• 授課講師:許瑀彤老師
適合對象:
大型企業負責人、中小企業負責人、高階主管、中階主管、專業人員、二度就業者、轉職者、創業
課程內容:
一、香港公司利得稅簡介
(一)課稅定義
(二)課稅主體
(三)兩段式稅率的計算方式
二、香港公司的利得稅納稅條件
(一)在港收入的定義
(二)在港收入的原則
(三)案例解析
三、利得稅申報時間
(一)評稅基期的說明
(二)課稅年度的說明
(三)評稅基期的跨年度解析
四、利得稅的申報說明
(一)評稅利潤的計算
(二)評稅利潤的加項
(三)評稅利潤的減項
(四)政策性稅務減免
(五)利得稅申報表格解析
五、香港公司各項稅賦解析
(一)暫繳稅制度說明
(二)扣繳稅制度說明
(三)特殊業務下的利得稅
(四)來料加工、委外加工的稅賦解析
(五)佣金收入的稅賦解析
(六)移轉訂價的法令規範
(七)香港辦事處的法令規範
(八)離岸架構的法令規範
(九)不活動公司的法令規範
六、反避稅制度對香港公司架構的影響
(一)CFC制度
(二)CRS制度
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